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2018年预算公开
中共重庆市委、重庆市人民政府信访办公室
2018年部门预算情况说明
(向社会公开)
一、单位基本情况
(一)职能职责。中共重庆市委、重庆市人民政府信访办公室是负责全市信访稳定工作的行政机构,业务上接受市委办公厅、市政府办公厅指导。
主要职责:一是负责处理市内外群众给市委、市政府的来信,接待群众来访;及时、准确地向市委、市政府和市委、市政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策的建议。二是承办市委、市政府和市委、市政府领导同志及国家信访局交办的信访事项,督促检查领导同志有关批示的落实情况;向区县(自治县)党委政府和市级部门、有关单位交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。三是协调处理我市跨地区、跨部门的重要信访事项;协调处理群众到市委、市政府上访和异常信访;检查、协调市级部门和区县(自治县)的信访工作。四是指导全市信访业务工作;研究、起草我市有关信访工作的方针、政策、法规草案;总结推广各地区、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。五是了解并掌握信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训;指导信访部门办公信息化建设。六是对信访信息进行筛选、上报和反馈,对重要信访问题开展调查研究,提出处理意见,供领导决策参考。七是负责收集、征集、并督促采纳人民群众建议。八是牵头协调有关地方和部门正确处理人民内部矛盾,处置群体性事件,维护社会稳定。九是按照《信访条例》规定,依法接受信访事项的复查、复核,承担市政府信访事项的诉讼代理。
(二)单位构成。市信访办内设:办信处(重庆市人民政府建议征集办公室)、接访处、应急协调处(值班室)、研究室、综合秘书处、维稳处、督查处、复查复核处、驻京信访处、后勤财务处、机关党委和市信访投诉受理中心(下属处级事业单位)。
二、 部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入2932.03万元,一般公共预算财政拨款支出2932.03万元,比2017年增加458.70万元。其中:基本支出1890.33万元,比2017年增加313.66万元,主要原因是人员经费按政策增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1041.7万元,比2017年增加145.04万元,主要原因是按实际情况加大了干部大下访督查、人民建议征集等工作经费投入,主要用于办理群众来信、来访中反映的信访问题,处置群体性事件,维护社会稳定。
2018年本单位无政府性基金收支,与2017年相同。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算58万元,比2017年减少0.4万元。其中:因公出国(境)费用5.00万元,与2017年持平;公务接待费27万元,与2017年持平;公务用车运行维护费26万元,比2017年减少0.4万元,主要原因是按照相关规定对公务车辆进行了严格管理节能降耗;公务用车购置费 0万元,与2017年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费513.11万元,比上年增加122.87万元,主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额5万元,其中,政府采购货物预算5万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1041.7万元。
五、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
表1 | ||||||
市信访办财政拨款收支总表 | ||||||
(向社会公开) | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 2,932.03 | 一、本年支出 | 2,932.03 | 2,932.03 | ||
一般公共预算拨款 | 2,932.03 | 一般公共服务支出 | 2,488.41 | 2,488.41 | ||
政府性基金预算拨款 | 教育支出 | 4.31 | 4.31 | |||
国有资本经营预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 257.13 | 257.13 | |||
二、上年结转 | 医疗卫生与计划生育支出 | 94.60 | 94.60 | |||
一般公共预算拨款 | 住房保障支出 | 87.58 | 87.58 | |||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 2,932.03 | 支出总数 | 2,932.03 | 2,932.03 |
表3 | ||||
市信访办一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
(向社会公开) | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,890.33 | 1,360.36 | 529.97 | |
301 | 工资福利支出 | 1,302.71 | 1,302.71 | |
30101 | 基本工资 | 315.85 | 315.85 | |
30102 | 津贴补贴 | 344.88 | 344.88 | |
30103 | 奖金 | 44.47 | 44.47 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 24.74 | 24.74 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.97 | 145.97 | |
30109 | 职业年金缴费 | 58.39 | 58.39 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.16 | 75.16 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.79 | 7.79 | |
30113 | 住房公积金 | 87.58 | 87.58 | |
30114 | 医疗费 | 11.84 | 11.84 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 186.04 | 186.04 | |
302 | 商品和服务支出 | 529.97 | 529.97 | |
30201 | 办公费 | 41.12 | 41.12 | |
30202 | 印刷费 | 21.00 | 21.00 | |
30203 | 咨询费 | 3.00 | 3.00 | |
30204 | 手续费 | 1.00 | 1.00 | |
30205 | 水费 | 19.70 | 19.70 | |
30206 | 电费 | 49.78 | 49.78 | |
30207 | 邮电费 | 10.00 | 10.00 | |
30209 | 物业管理费 | 86.51 | 86.51 | |
30211 | 国内差旅费 | 76.00 | 76.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 5.00 | 5.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 5.00 | 5.00 | |
30214 | 租赁费 | 2.00 | 2.00 | |
30215 | 会议费 | 38.00 | 38.00 | |
30216 | 培训费 | 12.05 | 12.05 | |
30217 | 公务接待费 | 7.00 | 7.00 | |
30226 | 劳务费 | 3.00 | 3.00 | |
30228 | 工会经费 | 13.47 | 13.47 | |
30229 | 福利费 | 10.48 | 10.48 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 26.00 | 26.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 77.17 | 77.17 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 22.69 | 22.69 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 57.65 | 57.65 | |
30301 | 离休费 | 10.55 | 10.55 | |
30307 | 医疗费 | 7.60 | 7.60 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 39.50 | 39.50 |
表4 | |||||
市信访办一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
(向社会公开) | |||||
单位:万元 | |||||
2018年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
58.00 | 5.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 27.00 |