中共重庆市委、重庆市人民政府信访办公室
2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
中共重庆市委、重庆市人民政府信访办公室负责全市信访工作的行政机构,业务上接受市委办公厅、市政府办公厅指导,下设来信处、接访一处、接访二处、综合处、人秘处、人民建议征集处、维稳处、督查处、复查复核处、驻京处、机关党委、信访投诉受理中心。主要职责是负责处理市内外群众给市委、市政府的来信,接待群众来访;及时、准确地向市委、市政府和市委、市政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策的建议;牵头协调有关地方和部门正确处理人民内部矛盾,处置群体性事件,维护社会稳定。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入2473.33万元,一般公共预算财政拨款支出2473.33万元,比2016年增加42.31万元。其中:基本支出1576.67万元,比2016年增加146.72万元,主要原因是人员经费按政策增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出896.66万元,比2016年减少104.41万元,主要原因是按实际情况对项目支出进行了结构调整。主要用于接待和处理来访,处置群体性事件,维护社会稳定。
2017年本单位无政府性基金收支,与2016年相同。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算58.4万元,比2016年减少0.18万元。其中:因公出国(境)费用5.00万元,与2016年持平;公务接待费27万元,比2016年减少2.58万元,主要原因是按照相关规定对接待费进行了严格控制;公务用车运行维护费26.4万元,比2016年增加2.4万元,按实际情况,车辆燃修及保险费用适当增加;公务用车购置费 0万元,与2016年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费情况。2017年一般公共预算财政拨款运行经费405.37万元,主要用于办公费及印刷费、邮电费、物业管理、差旅费维修(护)费、其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2017年本单位无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款896.66万元。
表1 | ||||||
市信访办财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 2,473.33 | 一、本年支出 | 2,673.33 | 2,673.33 | ||
一般公共预算拨款 | 2,473.33 | 一般公共服务支出 | 2,214.07 | 2,214.07 | ||
政府性基金预算拨款 | 教育支出 | 5.90 | 5.90 | |||
国有资本经营预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 299.57 | 299.57 | |||
二、上年结转 | 200.00 | 医疗卫生与计划生育支出 | 80.41 | 80.41 | ||
一般公共预算拨款 | 200.00 | 住房保障支出 | 73.38 | 73.38 | ||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 2,673.33 | 支出总数 | 2,673.33 | 2,673.33 |
表2 | ||||
市信访办一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,473.33 | 1,576.67 | 896.66 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,014.07 | 1,117.41 | 896.66 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,014.07 | 1,117.41 | 896.66 |
2010301 | 行政运行 | 1,027.24 | 1,027.24 | |
2010303 | 机关服务 | 30.22 | 30.22 | |
2010308 | 信访事务 | 896.66 | 896.66 | |
2010350 | 事业运行 | 59.95 | 59.95 | |
205 | 教育支出 | 5.90 | 5.90 | |
20508 | 进修及培训 | 5.90 | 5.90 | |
2050803 | 培训支出 | 5.90 | 5.90 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 299.57 | 299.57 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 299.57 | 299.57 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 232.95 | 232.95 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.92 | 48.92 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 17.70 | 17.70 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 80.41 | 80.41 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 80.41 | 80.41 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 80.15 | 80.15 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.26 | 0.26 | |
221 | 住房保障支出 | 73.38 | 73.38 | |
22102 | 住房改革支出 | 73.38 | 73.38 | |
2210201 | 住房公积金 | 73.38 | 73.38 | |
备注:本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
市信访办一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
表3 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2017年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,576.67 | 1,171.30 | 405.37 | |
301 | 工资福利支出 | 829.99 | 829.99 | |
30101 | 基本工资 | 277.95 | 277.95 | |
30102 | 津贴补贴 | 288.69 | 288.69 | |
30103 | 奖金 | 44.95 | 44.95 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 68.61 | 68.61 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 25.87 | 25.87 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 48.92 | 48.92 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 75.00 | 75.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 405.37 | 405.37 | |
30201 | 办公费 | 17.20 | 17.20 | |
30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 0.50 | 0.50 | |
30205 | 水费 | 20.22 | 20.22 | |
30206 | 电费 | 61.85 | 61.85 | |
30207 | 邮电费 | 10.00 | 10.00 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | 52.29 | 52.29 | |
30211 | 国内差旅费 | 21.00 | 21.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |
30214 | 租赁费 | 2.00 | 2.00 | |
30215 | 会议费 | 40.00 | 40.00 | |
30216 | 培训费 | 12.68 | 12.68 | |
30217 | 公务接待费 | 7.00 | 7.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30223 | 购买服务 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 12.98 | 12.98 | |
30229 | 福利费 | 8.34 | 8.34 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 26.40 | 26.40 | |
30239 | 其他交通费用 | 85.15 | 85.15 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 22.76 | 22.76 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 341.31 | 341.31 | |
30301 | 离休费 | 10.55 | 10.55 | |
30302 | 退休费 | 220.20 | 220.20 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 73.38 | 73.38 | |
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30314 | 采暖补贴 | |||
30315 | 物业服务补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 37.18 | 37.18 |
表4 | |||||
市信访办一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2017年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
58.40 | 5.00 | 26.40 | 26.40 | 27.00 |
表5 | ||||
市信访办政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
本单位无该项收支,故此表无数据。 |
表6 | |||
市信访办部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 2,473.33 | 一般公共服务支出 | 2,494.07 |
政府性基金预算拨款收入 | 教育支出 | 5.90 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 299.57 | |
事业收入 | 医疗卫生与计划生育支出 | 80.41 | |
事业单位经营收入 | 住房保障支出 | 73.38 | |
其他收入 | 280.00 | ||
本年收入合计 | 2,753.33 | 本年支出合计 | 2,953.33 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | 200.00 | ||
收入总计 | 2,953.33 | 支出总计 | 2,953.33 |
表7 | |||||||||||
市信访办部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 2,953.33 | 200.00 | 2,473.33 | 280.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,494.07 | 200.00 | 2,014.07 | 280.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,494.07 | 200.00 | 2,014.07 | 280.00 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 1,027.24 | 1,027.24 | ||||||||
2010303 | 机关服务 | 30.22 | 30.22 | ||||||||
2010308 | 信访事务 | 1,376.66 | 200.00 | 896.66 | 280.00 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 59.95 | 59.95 | ||||||||
205 | 教育支出 | 5.90 | 5.90 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 5.90 | 5.90 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 5.90 | 5.90 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 299.57 | 299.57 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 299.57 | 299.57 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 232.95 | 232.95 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.92 | 48.92 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 17.70 | 17.70 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 80.41 | 80.41 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 80.41 | 80.41 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 80.15 | 80.15 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.26 | 0.26 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 73.38 | 73.38 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 73.38 | 73.38 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 73.38 | 73.38 |
表8 | |||||||
市信访办部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 2,953.33 | 1,576.67 | 1,376.66 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,494.07 | 1,117.41 | 1,376.66 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,494.07 | 1,117.41 | 1,376.66 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,027.24 | 1,027.24 | ||||
2010303 | 机关服务 | 30.22 | 30.22 | ||||
2010308 | 信访事务 | 1,376.66 | 1,376.66 | ||||
2010350 | 事业运行 | 59.95 | 59.95 | ||||
205 | 教育支出 | 5.90 | 5.90 | ||||
20508 | 进修及培训 | 5.90 | 5.90 | ||||
2050803 | 培训支出 | 5.90 | 5.90 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 299.57 | 299.57 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 299.57 | 299.57 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 232.95 | 232.95 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.92 | 48.92 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 17.70 | 17.70 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 80.41 | 80.41 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 80.41 | 80.41 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 80.15 | 80.15 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.26 | 0.26 | ||||
221 | 住房保障支出 | 73.38 | 73.38 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 73.38 | 73.38 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 73.38 | 73.38 |