中国政府网 重庆市人民政府 登录 注销 注册

您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算公开

[ 索引号 ]11500000MB16592299/2017-00003 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]市信访办 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2017-02-28 [ 发布日期 ]2017-02-28 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]1

2017年预算公开

中共重庆市委、重庆市人民政府信访办公室

2017年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

中共重庆市委、重庆市人民政府信访办公室负责全市信访工作的行政机构,业务上接受市委办公厅、市政府办公厅指导,下设来信处、接访一处、接访二处、综合处、人秘处、人民建议征集处、维稳处、督查处、复查复核处、驻京处、机关党委、信访投诉受理中心。主要职责是负责处理市内外群众给市委、市政府的来信,接待群众来访;及时、准确地向市委、市政府和市委、市政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策的建议;牵头协调有关地方和部门正确处理人民内部矛盾,处置群体性事件,维护社会稳定。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入2473.33万元,一般公共预算财政拨款支出2473.33万元,比2016年增加42.31万元。其中:基本支出1576.67万元,比2016年增加146.72万元,主要原因是人员经费按政策增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出896.66万元,比2016年减少104.41万元,主要原因是按实际情况对项目支出进行了结构调整。主要用于接待和处理来访,处置群体性事件,维护社会稳定。

2017年本单位无政府性基金收支,与2016年相同。

三、“三公”经费情况说明

    2017年“三公”经费预算58.4万元,比2016年减少0.18万元。其中:因公出国(境)费用5.00万元,与2016年持平;公务接待费27万元,比2016年减少2.58万元,主要原因是按照相关规定对接待费进行了严格控制;公务用车运行维护费26.4万元,比2016年增加2.4万元,按实际情况,车辆燃修及保险费用适当增加;公务用车购置费 0万元,与2016年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费情况。2017年一般公共预算财政拨款运行经费405.37万元,主要用于办公费及印刷费、邮电费、物业管理、差旅费维修(护)费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2017年本单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款896.66万元。

 

表1





市信访办财政拨款收支总表













单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入2,473.33一、本年支出2,673.332,673.33

一般公共预算拨款2,473.33一般公共服务支出2,214.072,214.07

政府性基金预算拨款
教育支出5.905.90

国有资本经营预算拨款
社会保障和就业支出299.57299.57

二、上年结转200.00医疗卫生与计划生育支出80.4180.41

一般公共预算拨款200.00住房保障支出73.3873.38

政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款










































二、结转下年










收入总数2,673.33支出总数2,673.332,673.33


表2



市信访办一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目2017年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计2,473.331,576.67896.66
201一般公共服务支出2,014.071,117.41896.66
20103  政府办公厅(室)及相关机构事务2,014.071,117.41896.66
2010301    行政运行1,027.241,027.24
2010303    机关服务30.2230.22
2010308    信访事务896.66
896.66
2010350    事业运行59.9559.95
205教育支出5.905.90
20508  进修及培训5.905.90
2050803    培训支出5.905.90
208社会保障和就业支出299.57299.57
20805  行政事业单位离退休299.57299.57
2080501    归口管理的行政单位离退休232.95232.95
2080506    机关事业单位职业年金缴费支出48.9248.92
2080599    其他行政事业单位离退休支出17.7017.70
210医疗卫生与计划生育支出80.4180.41
21011  行政事业单位医疗80.4180.41
2101101    行政单位医疗80.1580.15
2101102    事业单位医疗0.260.26
221住房保障支出73.3873.38
22102  住房改革支出73.3873.38
2210201    住房公积金73.3873.38
备注:本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。



市信访办一般公共预算财政拨款基本支出预算表
表3


单位:万元
经济分类科目2017年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

 合计  1,576.671,171.30405.37
301工资福利支出829.99829.99
  30101  基本工资277.95277.95
  30102  津贴补贴288.69288.69
  30103  奖金44.9544.95
  30104  其他社会保障缴费68.6168.61
  30106  伙食补助费


  30107  绩效工资25.8725.87
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费


  30109  职业年金缴费48.9248.92
  30199  其他工资福利支出75.0075.00
302商品和服务支出405.37
405.37
  30201  办公费17.20
17.20
  30202    印刷费3.00
3.00
  30203    咨询费


  30204    手续费0.50
0.50
  30205    水费20.22
20.22
  30206    电费61.85
61.85
  30207    邮电费10.00
10.00
  30208    取暖费


  30209    物业管理费52.29
52.29
  30211    国内差旅费21.00
21.00
  30212    因公出国(境)费用


  30213    维修(护)费2.00
2.00
  30214    租赁费2.00
2.00
  30215    会议费40.00
40.00
  30216    培训费12.68
12.68
  30217    公务接待费7.00
7.00
  30218    专用材料费


  30223    购买服务


  30224    被装购置费


  30225    专用燃料费


  30226    劳务费


  30227  委托业务费


  30228  工会经费12.98
12.98
  30229  福利费8.34
8.34
  30231  公务用车运行维护费26.40
26.40
  30239  其他交通费用85.15
85.15
  30240  税金及附加费用


  30299  其他商品和服务支出22.76
22.76
303对个人和家庭的补助341.31341.31
  30301  离休费10.5510.55
  30302  退休费220.20220.20
  30303  退职(役)费


  30304  抚恤金


  30305  生活补助


  30306  救济费


  30307  医疗费


  30308  助学金


  30309  奖励金


  30310  生产补贴


  30311  住房公积金73.3873.38
  30312  提租补贴


  30313  购房补贴


  30314  采暖补贴


  30315  物业服务补贴


  30399  其他对个人和家庭的补助支出37.1837.18


表4




市信访办一般公共预算“三公”经费支出表











单位:万元
2017年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
58.405.0026.40
26.4027.00


表5



市信访办政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出










本单位无该项收支,故此表无数据。



表6


市信访办部门收支总表



单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入2,473.33一般公共服务支出2,494.07
政府性基金预算拨款收入
教育支出5.90
国有资本经营预算拨款收入
社会保障和就业支出299.57
事业收入
医疗卫生与计划生育支出80.41
事业单位经营收入
住房保障支出73.38
其他收入280.00

































本年收入合计2,753.33本年支出合计2,953.33
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转200.00

收入总计2,953.33支出总计2,953.33


表7










市信访办部门收入总表











单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称金额其中:教育收费

合计2,953.33200.002,473.33




280.00
201一般公共服务支出2,494.07200.002,014.07




280.00
20103  政府办公厅(室)及相关机构事务2,494.07200.002,014.07




280.00
2010301    行政运行1,027.24
1,027.24






2010303    机关服务30.22
30.22






2010308    信访事务1,376.66200.00896.66




280.00
2010350    事业运行59.95
59.95






205教育支出5.90
5.90






20508  进修及培训5.90
5.90






2050803    培训支出5.90
5.90






208社会保障和就业支出299.57
299.57






20805  行政事业单位离退休299.57
299.57






2080501    归口管理的行政单位离退休232.95
232.95






2080506    机关事业单位职业年金缴费支出48.92
48.92






2080599    其他行政事业单位离退休支出17.70
17.70






210医疗卫生与计划生育支出80.41
80.41






21011  行政事业单位医疗80.41
80.41






2101101    行政单位医疗80.15
80.15






2101102    事业单位医疗0.26
0.26






221住房保障支出73.38
73.38






22102  住房改革支出73.38
73.38






2210201    住房公积金73.38
73.38







表8






市信访办部门支出总表















单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计2,953.331,576.671,376.66


201一般公共服务支出2,494.071,117.411,376.66


20103  政府办公厅(室)及相关机构事务2,494.071,117.411,376.66


2010301    行政运行1,027.241,027.24



2010303    机关服务30.2230.22



2010308    信访事务1,376.66
1,376.66


2010350    事业运行59.9559.95



205教育支出5.905.90



20508  进修及培训5.905.90



2050803    培训支出5.905.90



208社会保障和就业支出299.57299.57



20805  行政事业单位离退休299.57299.57



2080501    归口管理的行政单位离退休232.95232.95



2080506    机关事业单位职业年金缴费支出48.9248.92



2080599    其他行政事业单位离退休支出17.7017.70



210医疗卫生与计划生育支出80.4180.41



21011  行政事业单位医疗80.4180.41



2101101    行政单位医疗80.1580.15



2101102    事业单位医疗0.260.26



221住房保障支出73.3873.38



22102  住房改革支出73.3873.38



2210201    住房公积金73.3873.38



 

扫一扫在手机打开当前页

微信